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    公司召開審計反饋問題整改工作會

    發布時間:2020-04-10 來源:審計部 撰稿人:吳二鈴 瀏覽次數:563

       為進一步落實審計項目反饋問題整改工作,強化審計成果運用,4月8日上午,公司在五樓會議室召開了2020年度審計反饋問題整改工作會,公司紀委書記李家保、相關部門負責人以及2019年度10家涉審單位負責人、整改工作負責人、核算科長、財務科長共計40余人參加了會議。公司副總經理李建成主持會議。



       李家保在會上指出,審計部門要進一步強化責任意識、提升履職能力、敢于堅持原則,要突出重點,堅持問題導向,合理運用審計成果,大力推進審計全覆蓋。就審計反饋問題整改工作,他要求,各單位要提高對整改工作的認識,切實履行整改主體責任,壓實整改責任,防止出現重審計、輕整改現象;重大問題一把手要親自抓、親自管,改徹底、改到位,要加強與公司職能部門的溝通、咨詢,齊抓共管,加強聯動。他強調要加強審計整改工作的紀律性。

       李建成對審計工作給予了肯定,對審計工作提出了四點要求:一是要提高認識,高度重視審計整改工作,規范企業管理,促進合法合規經營;二是要加強學習,加強與集團內兄弟單位的業務交流,尤其要提升投資項目審計能力,提高審計能力,全面、客觀、公正的開展審計工作,同時要加強與集團公司審計部門的溝通交流;三是要加大審計反饋問題整改督促力度,明確責任人和整改時間,確保事事有回應,件件有落實。對整改不力的、邊改邊犯的要及時上報;四是要創新開展審計工作,突出審計重點,要建立內部自查、自檢、互審的機制。

       會上,審計部對2019年度以來涉審項目及反饋問題總體情況進行了通報,并對審計過程中發現的問題作出了詳細解讀;二公司、四公司、蚌埠公司、門窗公司、市政公司依次結合審計反饋問題整改情況作了交流發言;公司招標中心、物資部,成本合約部結合部門工作進行了業務指導。

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